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1、因为你是小规模纳税人,没有进项处理,所以收到的票(营业税发 票和增值税普、专票)都是价税合计入成本,不存在“借 主营业务成本X/1.03 应交税费——应交增值税”的分录。
2、全部都是,借 :主营业务成本 X贷 :应付账款 X。
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